| รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) | ||||||||||||||||
| จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต | ||||||||||||||||
| หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||
| หมวด | รวมทั้งสิ้น | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ | |||||||||||||
| แผนงาน/งาน/ผลผลิต | (งบประมาณ) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวมทั้งสิ้น | คงเหลือ | |
| (ใช้ไป) | ||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 2,084,700.00 | 172,725.00 | 173,682.00 | 173,725.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,132.00 | 1,564,568.00 | |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 2,084,700.00 | 172,725.00 | 173,682.00 | 173,725.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,132.00 | 1,564,568.00 | |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | 2,084,700.00 | 172,725.00 | 173,682.00 | 173,725.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,132.00 | 1,564,568.00 | |
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | 2,084,700.00 | 172,725.00 | 173,682.00 | 173,725.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,132.00 | 1,564,568.00 | |
| งบบุคคลากร | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,925.00 | 1,484,775.00 | |
| เงินเดือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พนักงานราชการ | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,925.00 | 1,484,775.00 | |
| 1 อัตราเดิม | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,925.00 | 1,484,775.00 | |
| งบดำเนินงาน | 105,000.00 | 7,750.00 | 8,707.00 | 8,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,207.00 | 79,793.00 | |
| ค่าตอบแทน | 24,000.00 | 1,000.00 | 1,957.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000.00 | |
| 1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) | 24,000.00 | 1,000.00 | 1,957.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,957.00 | 19,043.00 | |
| ค่าใช้สอย | 81,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000.00 | |
| 1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 81,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,250.00 | 60,750.00 | |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| แผนงานพื้นฐาน | 10,641,200.00 | 54,173.79 | 68,527.86 | 151,058.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,760.51 | 10,367,439.49 | |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 10,641,200.00 | 54,173.79 | 68,527.86 | 151,058.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,760.51 | 10,367,439.49 | |
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | 10,641,200.00 | 54,173.79 | 68,527.86 | 151,058.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,760.51 | 10,367,439.49 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | 10,641,200.00 | 54,173.79 | 68,527.86 | 151,058.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,760.51 | 10,367,439.49 | |
| งบดำเนินงาน | 1,041,800.00 | 54,173.79 | 68,527.86 | 151,058.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,760.51 | 768,039.49 | |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าใช้สอย | 297,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,000.00 | |
| 1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | 297,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,250.00 | 222,750.00 | |
| ค่าวัสดุ | 674,800.00 | 26,703.00 | 41,220.00 | 125,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,800.00 | |
| 1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | 674,800.00 | 26,703.00 | 41,220.00 | 125,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,378.00 | 481,422.00 | |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 674,800.00 | 26,703.00 | 41,220.00 | 125,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,378.00 | 481,422.00 | |
| สาธารณูปโภค | 70,000.00 | 2,720.79 | 2,557.86 | 853.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000.00 | |
| 1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | 70,000.00 | 2,720.79 | 2,557.86 | 853.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,132.51 | 63,867.49 | |
| งบลงทุน | 9,599,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,599,400.00 | |
| ครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สิ่งก่อสร้าง | 9,599,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,599,400.00 | |
| 1.ปีเดียว | 9,599,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,599,400.00 | |
| 1.1 1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | 9,599,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,599,400.00 | |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 1,598,500.00 | 0 | 32,460.00 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,225.00 | 1,512,275.00 | |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 1,137,500.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 1,132,500.00 | |
| โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000.00 | |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก (64) | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000.00 | |
| งบดำเนินงาน | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าใช้สอย | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000.00 | |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | 358,000.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 353,000.00 | |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (64) | 358,000.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 353,000.00 | |
| งบดำเนินงาน | 358,000.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 353,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าใช้สอย | 358,000.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,000.00 | |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน | 223,000.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 218,000.00 | |
| 2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น | 135,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | 475,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,500.00 | |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน (64) | 475,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,500.00 | |
| งบดำเนินงาน | 475,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,500.00 | |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าใช้สอย | 475,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,500.00 | |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน | 265,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000.00 | |
| 2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน | 210,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,500.00 | |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | 259,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000.00 | |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ (64) | 259,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000.00 | |
| งบดำเนินงาน | 259,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าใช้สอย | 259,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000.00 | |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข | 259,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 461,000.00 | 0 | 27,460.00 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,225.00 | 379,775.00 | |
| โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | 461,000.00 | 0 | 27,460.00 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,225.00 | 379,775.00 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | 461,000.00 | 0 | 27,460.00 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,225.00 | 379,775.00 | |
| งบดำเนินงาน | 461,000.00 | 0 | 27,460.00 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,225.00 | 379,775.00 | |
| ค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ค่าใช้สอย | 461,000.00 | 0 | 27,460.00 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,000.00 | |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ | 41,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000.00 | |
| 2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ | 200,000.00 | 0 | 0 | 53,765.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,765.00 | 146,235.00 | |
| 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | |
| 4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | |
| 5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต | 40,000.00 | 0 | 27,460.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,460.00 | 12,540.00 | |
| 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต | 90,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000.00 | |
| ค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวมงบประมาณ/รายงานผล | 14,324,400.00 | 226,898.79 | 274,669.86 | 378,548.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,117.51 | 13,444,282.49 | |
| รวมผลรายไตรมาส | 880,117.51 | 880,117.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| % รายไตรมาส | 6.14% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||